第338章 审计小组入阪 (17 / 26)
“第二,客户档案不得复制。任何纸质或电子形式的客户信息,外部审计团队只可现场阅览,不得带出。”
第三条。
“第三。授信审批文件属于银行内部决策流程,不在外部核验范围之内。”
第四条。
“第四,银行只承认正式对账函。”
“对账函须由对方财务负责人签章后通过邮政渠道送达,不接受外部审计人员口头或电话方式的询证。”
梅场又动作干脆地将那张纸收回内袋。
“以上四条,是总行合规部的统一口径。请贵方知悉。”
会议室里很安静。
田所的笔停在半空。永井低着头看着自己的笔记本。
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